| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 일반회계 | 사회복지과 | 주거급여 | 사회복지 | 69,650,943,000 | 30,033,583,690 | 39,617,359,310 | |
| 602 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터운영지원 | 사회복지 | 584,454,000 | 249,879,530 | 334,574,470 | |
| 603 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 사회복지 | 513,142,000 | 227,526,400 | 285,615,600 | |
| 604 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 기본경비 | 기타 | 57,662,000 | 23,137,350 | 34,524,650 | |
| 605 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 만성질환관리사업 | 보건 | 20,028,000 | 11,331,130 | 8,696,870 | |
| 606 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 보건분소 운영 | 보건 | 12,226,000 | 5,517,540 | 6,708,460 | |
| 607 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 아동 한의약 건강관리 사업 | 보건 | 14,712,000 | 1,152,000 | 13,560,000 | |
| 608 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 인력운영비 | 기타 | 157,151,000 | 70,771,780 | 86,379,220 | |
| 609 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 지역연계건강증진사업 | 보건 | 11,960,000 | 3,685,200 | 8,274,800 | |
| 610 | 일반회계 | 아동청소년과 | 기본경비 | 기타 | 105,217,000 | 41,834,000 | 63,383,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.