번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 보조 | 439,395,000 | 438,803,790 | 591,210 | |
672 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 국 · 시도비 보조금 반환 | 보조 | 383,000 | 0 | 383,000 | |
673 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 기본경비 | 자체 | 31,363,000 | 27,975,910 | 3,387,090 | |
674 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 만성질환관리사업 | 보조 | 33,550,000 | 30,744,000 | 2,806,000 | |
675 | 일반회계 | 상봉보건지소 | 지역연계건강증진사업 | 보조 | 21,000,000 | 18,077,900 | 2,922,100 | |
676 | 일반회계 | 아동청소년과 | 국·시도비보조금 반환 | 자체 | 518,138,000 | 449,962,730 | 68,175,270 | |
677 | 일반회계 | 아동청소년과 | 기본경비 | 자체 | 97,939,000 | 75,882,000 | 22,057,000 | |
678 | 일반회계 | 아동청소년과 | 민간 청소년커뮤니티공간 운영 | 자체 | 128,400,000 | 128,400,000 | 0 | |
679 | 일반회계 | 아동청소년과 | 보호대상아동 사업 지원 | 보조 | 48,174,000 | 38,435,840 | 9,738,160 | |
680 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동보호전담요원 사업비 지원 | 보조 | 15,000,000 | 13,784,830 | 1,215,170 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.