| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 일반회계 | 행정지원과 | 의전 등 업무추진 | 일반공공행정 | 17,100,000 | 12,600,000 | 4,500,000 | |
| 1112 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(기관공통) | 기타 | 132,936,126,000 | 58,179,794,250 | 74,756,331,750 | |
| 1113 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(기존 사회복지직 인건비) | 기타 | 2,831,461,000 | 1,179,779,000 | 1,651,682,000 | |
| 1114 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(돌봄SOS센터 시범사업) | 기타 | 742,500,000 | 309,375,000 | 433,125,000 | |
| 1115 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(아동보호전담요원 인건비) | 기타 | 187,110,000 | 76,678,090 | 110,431,910 | |
| 1116 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(일반여권발급업무대행) | 기타 | 34,867,000 | 29,812,940 | 5,054,060 | |
| 1117 | 일반회계 | 행정지원과 | 인력운영비(찾아가는 동주민센터) | 기타 | 1,777,500,000 | 740,625,000 | 1,036,875,000 | |
| 1118 | 일반회계 | 행정지원과 | 주요 행사 개최 | 일반공공행정 | 144,310,000 | 66,317,170 | 77,992,830 | |
| 1119 | 일반회계 | 행정지원과 | 직원 휴양시설 운영 | 사회복지 | 609,000,000 | 126,067,350 | 482,932,650 | |
| 1120 | 일반회계 | 행정지원과 | 직원복지제도 운영 | 사회복지 | 5,872,058,000 | 3,706,503,720 | 2,165,554,280 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.